16+
Регистрация
РУС ENG
Расширенный поиск

Темпы роста объема реализованной продукции холдинга РАО "ЕЭС России" в 2001 году составили около 138,6 проц к 2000 году

05.03.2002
Правление РАО "ЕЭС России" на заседании в понедельник рассмотрело вопрос "О предварительных итогах производственно-хозяйственной деятельности и исполнении плана основных экономических показателей РАО "ЕЭС России" за 2001 год".

В 2001 г. выручка Общества РАО "ЕЭС России" (материнской компании) от реализации возросла в 1,5 раза, в том числе стоимость услуг ЕЭС в 1,4 раза, экспорта – в 1,6 раза. Рост выручки обгонял рост затрат, вследствие чего прибыль от реализации продукции выросла в 1,6 раза.

Дебиторская задолженность Общества за 2001 г. в действующих ценах снизилась на 4 млрд. 877,1 млн. руб. (на 19,4%) и составила 20 млрд. 286,2 млн. руб. Произошло снижение и кредиторской задолженности Общества, которая за отчетный период уменьшилась на 2 млрд. 759,8 млн. руб. (18,3%), и составила 12 млрд. 290,0 млн. рублей.

Объем капитальных вложений по техническому перевооружению и реконструкции электросетевых объектов РАО "ЕЭС России" на 2001 г. составил 1,96 млрд. рублей (2000 г. – 415 млн. рублей). План ремонтных работ выполнен полностью.

Качественно улучшилась структура финансовых инструментов и исполнение квартальных планов капитальных вложений. Финансирование капитальных вложений денежными средствами достигло 92% против 54% в 2000 году. Оплата практически всех инвестиционных расходов в прошлом году осуществлялась "живыми деньгами".

В целом 2001 год характеризовался устойчивой тенденцией к увеличению потребности РАО "ЕЭС России" в кредитовании, обусловленной, помимо прочего, значительным объемом налоговых платежей (1,0 – 1,5 млрд. руб. в месяц). Задолженность Общества по кредитам выросла с 961,19 млн. руб. по состоянию на 01.01.2001. до 24296,81 млн. руб. по состоянию на 01.01.2002.

По предварительным данным, темпы роста объема реализованной продукции Холдинга РАО "ЕЭС России" (материнская компания, АО-энерго, АО-электростанции и ЦДУ) в 2001 г. составили около 138,6% к 2000 г. Увеличение выручки от продаж и снижение затрат на 1 рубль реализованной продукции положительно сказалось на росте прибыли. При выручке от реализации продукции (выполненных работ, оказанных услуг) по Холдингу 465,5 млрд. руб. и объеме затрат 391,1 млрд. руб. получена прибыль от продаж 74,4 млрд. руб., что в 1,6 раза выше уровня 2000 г.

Электростанциями Холдинга в 2001 г. произведено 626,8 млрд. кВт.ч электрической энергии, что на 0,7% выше уровня 2000 года.

Производство электроэнергии на ГЭС достигло максимума за последние 6 лет – 125,8 млрд. кВт.ч, что выше уровня прошлого года на 6,6%. Выработка электроэнергии тепловыми электростанциями составила 501 млрд. кВт.ч (на 0,7% ниже уровня 2000 г.). Отпуск тепла по Холдингу в 2001 г. увеличился по сравнению с 2000 годом на 6,7 млн. Гкал, или на 1,4%.

Себестоимость производства, передачи и распределения электрической и тепловой энергии на предприятиях Холдинга снизилась против плана на 3,9%. При этом в наибольшей степени на сокращение себестоимости повлияло снижение затрат на топливо (70% в АО-энерго и 92% на ФЭС). В результате объем полученной в 2001 г. прибыли по основной деятельности – 45,6 млрд. руб. – на 20,5% превышает запланированные показатели (по сумме планов ДЗО).

В целом положительные финансовые итоги работы Холдинга являются результатом системной работы по улучшению финансово-экономической деятельности, в том числе: улучшение платежей и расчетов за электрическую и тепловую энергию, внедрение современных финансовых инструментов и сокращение издержек на предприятиях Холдинга, снижение дебиторской и кредиторской задолженностей, мероприятия по установлению экономически обоснованных тарифов на электрическую и тепловую энергию.

В отчетном году темпы снижения кредиторской задолженности значительно превышали темпы снижения дебиторской задолженности. Дебиторская задолженность в 2001 г. сократилась на 19 млрд. руб., или на 8,9%, и составила 194,4 млрд. руб. Ожидаемое снижение кредиторской задолженности по итогам года составит около 45 млрд. руб., или 19,8% - с 229,4 до 184,4 млрд. руб. Таким образом, в 2001 году ликвидировано отрицательное сальдо кредиторской и дебиторской задолженности Холдинга, положительное составит около 10 млрд. руб.

В 2001 г. уровень платежей потребителей за энергию денежными средствами составил 103% от начислений (на 20% выше факта 2000 г.). Задолженность потребителей Холдинга уменьшилась на 18% (на 01.01.02 составила 92,6 млрд. рублей).

В целях финансового оздоровления в 2001 г. в Холдинге проведена реструктуризация налоговой задолженности в сумме 58,4 млрд. руб. на срок до 10 лет, что способствует улучшению структуры баланса ДЗО, исключению применения штрафных мер взыскания задолженности по налогам, пеням и штрафам, приостановлению начислений пеней и штрафов на имеющуюся налоговую задолженность.

Общий объем перечислений в федеральный и местный бюджеты составил 120,5 процентов от начисленной суммы (с учетом погашения накопленной задолженности), при этом перечисления в федеральный бюджет в 2001 году выросли по сравнению с 2000 г. в 2,2 раза (составили 45 млрд. 889,4 млн. руб.), в местный бюджет - в 1,5 раза (27 млрд. 170,8 млн. руб.).

Качественно улучшились расчеты с поставщиками топлива - уровень оплаты денежными средствами в 2001 г. составил 127%. Расчеты за газ составили 149% (выше уровня прошлого года на 28%). По состоянию на 1 января 2002 г. погашена задолженность электростанций Холдинга за поставленный газ.

В 2001 г. на электростанциях Холдинга достигнут самый высокий уровень запасов топлива за последние годы. По состоянию на конец года запасы угля составляли 16,5 млн. т, или 133% от плана, запасы мазута – 3 млн. т (106,3%).

Уровень расчетов с поставщиками энергии (мощности) ФОРЭМ вырос до 98%. В энергоремонтной деятельности денежная составляющая в структуре платежей повышена с 50% в 2000 г. до 75% в 2001 г. При этом задолженность подрядным организациям и поставщикам сокращена на 29%.

Регулирующими органами пересмотрены тарифы на ФОРЭМ и АО-энерго конечным потребителям. В 2001 г. рост тарифов на электроэнергию и тепло опережал рост цен в промышленности. Вместе с тем, не удалось полностью компенсировать отставание роста тарифов от роста цен в промышленности, имевшее место в предыдущие десять лет. Число убыточных АО-энерго в 2001 г. сократилось по сравнению с 2000 годом с 19 до 14, низкорентабельных – с 18 до 15.

В 2001 году акционерными обществами в результате реализации программ управления издержками снижены затраты в размере 10,7 млрд. рублей. Значительная доля сокращения (60,5%) приходится на затраты по топливу, в основном, в результате изменения фактической структуры топливного баланса. Кроме того, экономия достигнута за счет сокращения численности персонала, прежде всего в связи с выводом из состава энергокомпаний непрофильных активов и ремонтных подразделений.

Значительное улучшение производственной и финансово-экономической деятельности Холдинга позволило создать необходимые ресурсы для обеспечения надежной работы энергопредприятий и выполнения установленных заданий по подготовке энергохозяйства к осенне-зимнему периоду 2001-2002 гг.

Благодаря внедрению производственно-финансовых программ в 2001 году наметились положительные тенденции в работе энергокомпаний проблемных регионов, в результате чего удалось сформировать необходимые финансовые и материальные ресурсы для обеспечения подготовки и прохождения ими осенне-зимнего периода. Высокий уровень организации работы Антикризисного штаба РАО "ЕЭС России" обеспечил ликвидацию последствий кризиса энергоснабжения в Дальневосточном регионе.

Освоение капитальных вложений в 2001 году по Холдингу составило 43,4 млрд. руб., или 84% от расчетной годовой программы. Указанный объем превышает показатели предыдущего года в абсолютных значениях на 21%, а в сопоставимых ценах соответствует уровню 2000 года. За счет средств РАО "ЕЭС России" (Общества) фактическое выполнение капитальных вложений составило 11 млрд. 214,9 млн. руб., что превышает показатели 2000 года в абсолютных значениях в 2 раза, а в сопоставимых ценах в 1,7 раза. Доля РАО "ЕЭС России" в общем объеме капвложений увеличилась с 15% в 2000 г. до 26% в 2001 г.

Существенно выросли темпы работ на важнейших стройках: Бурейской ГЭС, Харанорской ГРЭС, ВЛ 400 кВ Выборг-Госграница, ВЛ 500 кВ Гусиноозерская ГРЭС-Чита, ВЛ 500 кВ Заря-Барабинск, ВЛ 500 кВ Приморская ГРЭС-Хабаровская и др. Введено в действие двадцать пять турбоагрегатов суммарной мощностью 1330,2 МВт (из них 18,5 МВт сверхплановые) при плане ввода двадцати турбоагрегатов.

Отправить на Email

Для добавления комментария, пожалуйста, авторизуйтесь на сайте